ctoplogo.png 政府信息公开
公开单位:内蒙古自治区退役军人事务厅

办公地址:呼和浩特市新城区新华大街63号政府办公区5号楼    联系电话:0471-6318181

内蒙古自治区退役军人事务厅2020年度决算公开报告

发布日期:2021年08月30日

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

内蒙古自治区退役军人事务厅作为自治区政府组成部门主要负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等,组织指导全区拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动以及烈士纪念设施管理维护等职责。

二、机构设置

内蒙古自治区退役军人事务厅是财政拨款的行政单位。设有办公室、思想政治和权益维护处、规划财务处、移交安置管理处、就业创业处、拥军优抚和褒扬纪念处、机关党委(人事处)、秘书处等8个处室,有荣誉军人康复医院、军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务管理中心、自主择业军转干部管理服务中心、退伍军人职业技术培训服务中心、退役军人服务中心等6个直属事业单位。

厅本级及下设独立预算单位共有7家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为6家。

年末单位实有人数212人,其中:行政人员30人,非参公事业人员173人,经费自理人数9人。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区退役军人事务厅本级

财政拨款的行政单位

2

内蒙古自治区自主择业军转干部管理服务中心

财政拨款的事业单位

3

内蒙古自治区荣誉军人康复医院

财政拨款的事业单位

4

内蒙古自治区军队离退休干部休养所

财政拨款的事业单位

5

内蒙古自治区军队离退休干部服务管理中心

财政拨款的事业单位

6

内蒙古自治区退伍军人职业技术培训服务中心

财政拨款的事业单位

7

内蒙古自治区退役军人服务中心

财政拨款的事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入、支出预算数25,083.1万元,收入决算数22,543.32万元,支出决算数23,273.65万元,与预算相比,收入减少2,539.78万元,下降10.13%;支出减少1,809.45万元,下降7.21%。主要原因:受疫情影响,部分工作没有开展,未支出的资金交回财政。

本部门2020年度财政拨款收入、支出预算数25,083.1万元,财政拨款收入决算数21,845.12万元,支出决算数21,751.11万元,与预算相比,收入减少3,237.98万元,下降12.91%;支出减少3,331.99万元,下降13.28%。主要原因:一是年初预算中部分项目资金是对下转移支付资金,预算批复到本级预算,所以进行预算调减;二是受疫情影响,部分工作没有开展,未支出的资金交回财政。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计23,273.65万元,其中:本年收入合计22,543.32万元,年初结转和结余730.33万元;支出总计23,273.65万元,其中:年末结转和结余556.78万元。与2019年度相比,收入总计减少1,917.4万元,下降7.61%;支出总计减少1,917.4万元,下降7.61%。主要原因:一是落实中央过紧日子要求,压缩机关和直属单位一般公共预算财政拨款收入,相应减少支出;二是受疫情影响,未支出的经费交回财政。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计22,543.32万元,其中:财政拨款收入21,697.00万元,占96.20%;其他收入846.32万元,占3.80%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计22,716.86万元,其中:基本支出2,898.10万元,占12.80%;项目支出19,818.76万元,占87.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计21,845.12万元,其中:年初结转和结余148.12万元;支出总计21,845.12万元,其中:年末结转和结余94.00万元。与2019年度相比,收入增加1,119.05万元,增长5.40%;支出增加1,119.05万元,增长5.40%。主要原因:2020年度厅机关有新增的信息化建设项目经费。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计21,751.11万元,其中:基本支出2,881.68万元,占13.20%;项目支出18,869.43万元,占86.80%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,881.68万元,其中:人员经费2,652.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加279.12万元,主要原因是由于厅机关及直属单位人员有所增加,所以相应人员经费增加;公用经费229.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年增加95.79万元,主要原因是:2019年度厅机关及服务中心追加了开办费及专项工作经费,公用经费预算较少;2020年度正常编制预算,安排基本支出。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为19.19万元,支出决算为17.23万元,完成预算的89.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为18.00万元,支出决算为17.16万元,完成预算的95.30%;公务接待费预算为1.19万元,支出决算为0.07万元,完成预算的5.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:按照中央党政机关厉行节约、反对浪费和过紧日子的要求,我厅严格控制“三公”经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出17.23万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出17.16万元,占99.60%;公务接待费支出0.07万元,占0.40%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出17.16万元。其中:公务用车运行维护费支出17.16万元,用于公务用车日常维修保养和车辆保险费用支出,车均运维费1.14万元,公务用车运行维护费支出较上年增加8.66万元,主要原因是2019年度厅机关追加开办费和专项工作经费,没有单独的公务用车运行维护费预算,年末无公务用车运行维护费决算数;2020年按照公务用车运行维护费的标准,正常编制预算,安排支出。财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出0.07万元。其中:国内公务接待费0.07万元,接待1批次,共接待5人次。主要用于接待上级部门调研。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.07万元,主要原因是2019年度新成立单位,没有公务接待费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目13个,占一般公共预算项目支出总额的100%(经费涉密)。

组织对“伤残抚恤”、“优抚对象医疗”、“退役安置补助经费”“ 军队转业干部补助经费”等13个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目严格根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监〔2019〕1343号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等相关文件精神,在项目执行过程中,依据相关资金管理办法、标准、人数,各项补助经费及时、足额发放到位。基本实现了年初设定的绩效目标。各项经费管理使用部门按照经费预算和使用范围规范运行,执行状况较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“伤残抚恤”、“优抚对象医疗”、“退役安置补助经费”“ 军队转业干部补助经费”等13 个一般公共预算项目,共13个项目的绩效自评结果。

根据《退役军人事务部 国家保密局关于印发<退役军人事务工作国家秘密范围的规定>的通知》文件精神,结合退役军人事务工作国家秘密目录,各项补助经费的涉密内容不予公开。

1.优抚对象补助经费2020年度的总体绩效目标为:通过对自治区优抚对象补助经费的按时足额发放,从而达到保障优抚对象生活水平的目的。截至2020年12月31日,优抚对象补助经费按照年初所设定目标及标准足额发放,实现了保障优抚对象的合法权益,达到保障优抚对象生活水平的目的,资金执行部分完成效果较好。

项目支出绩效自评表


(   2020  年度)


项目名称

S100124.408-优抚对象抚恤生活补助资金

项目主管部门及代码

内蒙古自治区退役军人事务厅

实施单位

内蒙古自治区荣誉军人康复医院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度总金额

不予公开

不予公开

不予公开

10分

100.00%

10.00

其中:财政拨款

不予公开

不予公开

不予公开

100.00%

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

主要用于优抚对象的抚恤补助和生活补助,保障抚恤优先对象的合法权益,使优抚对象满意。

优抚对象抚恤补助和生活补助按照年初所设定目标及标准足额发放,实现了保障优抚对象的合法权益,资金执行部分完成效果较好,达到保障优抚对象生活水平的目的。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

按时完成对优抚对象资金下拨率

100%

100%

5

5


保障人数

不予公开

不予公开

5

5


抚恤资金水平

不予公开

不予公开

10

10


完成下拨对自治区重点优抚对象抚恤补助和生活补助经费

100%

100%

10

10


质量指标

抚恤金发放及时率

100%

100%

10

10


抚恤金发放水平

优良中低差

达成年度指标

10

10


时效指标

资金时效指标

优良中低差

达成年度指标

10

10


成本指标

人均实际发放抚恤金及生活补助

不予公开

不予公开

10

10


效益指标

社会效益
指标

保障优抚对象的合法权益

100%

100%

5

5


优抚对象基本生活保障程度

优良中低差

达成年度指标

5

5


满意度
指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

10

10


总分

100

100.00


2.优抚对象医疗保障经费2020年度的总体绩效目标为:通过对自治区优抚对象医疗保障经费的按时足额保障,以满足直属管理的一至六级残疾军人的基本医疗保险支出及补充医疗保障,使优抚对象的基本医疗得到了保障。截至2020年12月31日,优抚对象医疗保障经费按照年初所设定目标及标准足额报销,资金执行部分完成效果较好,达到了对按规定享受国家抚恤补助和医疗保障的残疾军人优抚对象的基本医疗的要求。

项目支出绩效自评表

(   2020  年度)

项目名称

S000006.408-优抚对象医疗补助

项目主管部门及代码

内蒙古自治区退役军人事务厅

实施单位

内蒙古自治区荣誉军人康复医院

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度总金额

不予公开

不予公开

不予公开

10分

100.00%

10.00

其中:财政拨款

不予公开

不予公开

不予公开

100.00%

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.主要用于优抚对象医疗补助。2.保障优抚对象的医疗。使优抚对象满意。4.按时完成对优抚对象资金下拨。

通过对优抚对象医疗保障经费的按时足额发放,从而保障一至六级残疾军人、七至十级残疾军人旧病复发及其他优抚对象医疗补助等的基本医疗要求。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因分析及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

按时完成对优抚对象资金下拨率

100%

100%

5

5


保障人数

不予公开

不予公开

5

5


主要用于一至六级残疾军人医疗补助,七至十级残疾军人旧病复发补助及其他优抚对象医疗补助

100%

100%

10

10


质量指标

优抚医疗补助使用及时率

100%

100%

10

10


时效指标

按时发放优抚对象的医疗补助经费

100%

100%

10

10


资金使用实效指标

优良中低差

达成年度指标

10

10


成本指标

人均医疗补助使用情况

不予公开

不予公开

10

10


效益指标

社会效益
指标

保障

优良中低差

达成年度指标

10

10


社会效益

优良中低差

达成年度指标

10

10


满意度
指标

服务对象
满意度指标

使优抚对象满意

100%

100%

10

10


总分

100

100.00


3.双拥工作经费2020年度总体目标为:通过双拥工作经费的支出,保障双拥慰问等工作正常开展。截止到2020年12月31日,双拥工作服务水平得到了提升,基本达到了年初设定的绩效目标,发现的主要问题及原因:经费未全部执行,由于疫情原因,部分工作未能开展。

项目支出绩效自评表

(   2020  年度)

项目名称

R101427.408-双拥办工作经费

项目主管部门及代码

内蒙古自治区退役军人事务厅

实施单位

内蒙古自治区退役军人事务厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度总金额

117

117

101.49

(10分)

86.74%

9.00

其中:财政拨款

117

117

101.49

86.74%

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障双拥慰问等工作正常开展。

通过工作经费使用,保障双拥慰问等工作正常开展,保证机构正常运行。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因分析及拟采取的改进措施

产出指标
(30分)

质量指标

资金使用效率

100%

87%

30

29

因疫情影响,部分工作未开展。 

效益指标

(40分)

社会效益
指标

保障双拥工作正常开展

100%

100%

40

40


满意度
指标(30分)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

≥95%

95%

20

20


总分

100

98.00


4.自主择业军队转业干部管理服务工作经费2020年度总体目标为:通过支出自主择业军转干部管理服务经费,提高对自主择业军转干部的管理服务水平,保障各项服务顺利开展。截止到2020年12月31日,自主择业军转干部的管理服务水平得到了提升,基本达到了年初设定的绩效目标,发现的主要问题及原因:经费未全部执行,由于疫情原因,部分工作未能开展。

项目支出绩效自评表

(   2020  年度)

项目名称

R101431.408-自主择业军转干部管理服务经费

项目主管部门及代码

内蒙古自治区退役军人事务厅

实施单位

内蒙古自治区自主择业军转干部管理服务中心

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度总金额

15

15

9.24

(10分)

61.60%

6.00

其中:财政拨款

15

15

9.24

61.60%

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

《关于自主择业军队转业干部安置管理若干具体问题的意见》(国转联(2016)1号)、中共中央、国务院、中央军委《关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见》(中发(2017)8号)和《关于加强自主择业军队转业干部管理服务工作的通知》(国转联(2016)6号)文件。按上一年度管理的自主择业军转干部人数,地方配套资金为15.3万元。目标为适应自主择业工作发展,为自主择业军转干部提供更优质的服务工作,确保社会和谐稳定。

下拨自主择业军转干部管理服务经费,为自主择业军转干部提供服务,提高对自主择业军转干部的管理服务水平,保障各项服务顺利开展。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因
分析

产出指标

数量指标

自治区本级上年管理的自主择业军转干部人数

不予公开

不予公开

10

10


质量指标

专款专用

≤15万元

15万元

10

10


时效指标

规划经费使用

≤15万元

15万元

10

10


成本指标

上一年度本级管理的自主择业军转干部人数

≤15万元

15万元

10

10


效益指标

社会效益
指标

保障自治区本级管理的自主择业军转干部有更大的就业服务平台

不予公开

不予公开

15

15


可持续影响
指标

确保自治区本级上年度管理的自主择业军转干部得到优质服务的同时保持稳定

不予公开

不予公开

15

15


满意度
指标

服务对象
满意度指标

自治区本级度管理的自主择业军转干部满意度

不予公开

不予公开

20

20


总分

100

96.00


5.节日拥军优属慰问经费2020年度的总体目标为:通过支出节日拥军优属慰问经费,圆满完成全年各项慰问任务,营造尊崇军人的社会氛围,让退役军人切实感受到党和国家的重视和关怀。截止到2020年12月31日,基本实现了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:经费未全部执行,由于春节慰问款项于下一年初支付。

项目支出绩效自评表

(   2020  年度)

项目名称

R101432.408-节日拥军优属慰问

项目主管部门及代码

内蒙古自治区退役军人事务厅

实施单位

内蒙古自治区退役军人事务厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度总金额

850

850

686.91

(10分)

80.81%

8.00

其中:财政拨款

850

850

686.91

80.81%

其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

圆满完成全年各项慰问任务,促进社会和谐。

完成全年各项慰问任务,促进社会和谐,从而不断巩固军爱民、民拥军、军民团结一家亲的大好局面。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因
分析

产出指标

数量指标

慰问金

≤850万元

686.91万元

25

20

春节慰问款项于下一年初支付。

时效指标

资金下拨时限

≤30天

30天

25

25


效益指标

社会效益
指标

慰问活动社会效果

优良中低差

达成年度指标

20

20


满意度
指标

服务对象
满意度指标

慰问对象满意度

100%

100%

20

20


总分

100

93.00


(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“优抚对象医疗补助”项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。 根据《退役军人事务部 国家保密局关于印发<退役军人事务工作国家秘密范围的规定>的通知》文件精神,结合退役军人事务工作国家秘密目录,重点项目绩效评价情况属涉密内容,不予公开。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出100.54万元,比2019年增加87.24万元,增长655.90%。主要原因是:2019年度厅机关及服务中心新成立追加经费未编制到公用经费而是项目经费中;2020年正常编制预算,安排公用经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计201.91万元,其中:政府采购货物支出34.20万元,比2019年减少1,042.33万元,降低96.80%,主要原因是:2019年厅机关及服务中心新成立,需要配置办公设备及办公桌椅,所以政府采购货物支出金额大于2020年;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少276.19万元,降低100.00%,主要原因是:2019年厅机关及服务中心新成立,需要进行办公场所维修改造等工程;政府采购服务支出167.71万元,比2019年减少271.60万元,降低61.80%,主要原因是:由于2020年《全区统一集中采购目录及有关政策(2020年版)》相关要求变化,2020年部分服务类项目不需政府采购。授予中小企业合同金额195.16万元,占政府采购支出合同总额的96.66%。其中:授予小微企业合同金额146.72万元,占政府采购支出合同总额的72.67%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要是用于主要领导日常公务用车;机要通信用车6辆(其中1辆车服务中心调整),主要是用于各直属单位日常收发文件通信用车;特种专业技术用车1辆,主要是用于为保障优抚伤残军人就医治疗;其他用车7辆,主要是用于移交政府安置军队离退休干部待遇保障。单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备5台(套)。单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要用于锅炉加热、稳定办公楼电压、院内亮化等;比2019年增加3.00台(套),主要原因是2019年决算报表未填写,已在2019年决算公开中修改;单位价值100万元以上专用设备5台(套),主要用于医疗诊断设备,比2019年增加5.00台(套),主要原因是2019年决算报表未填写,已在2019年决算公开中修改。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)反映开展拥军优属活动的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)反映事业单位的支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张思韬    联系电话:0471-6610077